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科室介绍

审计室

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  审计办公室是医院重要的职能处室之一,是根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《卫生系统内部审计工作规定》的要求设立的,对本医院及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的内部组织。

  据向人事部门及有关人员了解,审计办公室成立于九十年代,期间根据医院管理需要的不同,机构设置经历了审计办公室独立——纪监审合并——审计办公室独立的几个阶段。随着国家法制建设,医院经济发展日益蓬勃,以及内部审计职能不断变迁,审计人员参与管理的深度和广度不断扩展,审计人员队伍逐渐壮大。目前我室共有6名审计人员,其中设主任1名。

  审计办公室履行的职责是:拟定内部审计规章制度;审计预算的执行和决算;审计财务收支及有关经济活动;按照干部管理权限开展医院所属单位有关领导人员的任期经济责任审计;审计基本建设投资、修缮工程项目;审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;审计经济管理和效益情况;审计内部有关管理制度的落实;经济合同审计;内部控制审计;其他审计事项。

  近年来,随着医院加大力度开展内部控制的建设和完善工作,医院于2016年11月将内部控制管理办公室设在审计办公室,在医院内部控制领导小组的领导下,组织协调全院内部控制建设工作;同时将审计办公室设为内部控制监督检查工作小组的牵头部门,与财务处、纪委办公室和监察办公室共同开展内部控制监督检查和评价工作。

  此外,审计办公室作为医院的投资评审办公室,还承担了医院建设项目投资评审工作日常办事机构的职能。

  随着医院外部监管力度的不断加大和内部监督需求的不断增加,内部审计工作的深度和广度在不断延伸,审计监督在医院的管理中发挥的作用也越来越显著。