1、在各专项审计(包括科研经费审计、经济责任审计、招投标及采购论证项目审计、合同执行审计、其他专项审计等)中,根据审计办公室主任的工作安排,组织审计项目组成员实施审计项目计划和审计方案,协助、配合审计办公室主任完成审计工作,履行审计人员职责。包括设计审计实施方案,搜集审计证据,编制审计工作底稿,传递审计文书,开展具体审计工作等。
2、根据审计办公室主任的工作安排,参与医院日常管理,如:不定期地参与药剂科各药品管理小组的药品监盘工作等,提出审计建议。
3、不断改进和完善专项审计的审计流程和审计工作底稿。
4、参加相关项目的院内采购论证会。
5、为医院各处室提供政策等方面的专业咨询服务。
6、及时跟踪国家、卫计委、医学部及我院各项法律法规及相关规章制度的出台和修订,定期对制度进行集中学习、培训研究,准确把握政策要求,不断提升专业胜任能力。
7、结合国家政策要求及医院管理需要,对审计室的内部审计制度进行不断的修订和完善。
8、统计每个季度专项审计的工作量,报送卫计委季报信息。
9、负责专项审计相关的档案管理工作,及时将各个项目资料编号、归档;收发各类文件并归档。
10、完成科室考勤和财务报销等相关事宜。